課程描述INTRODUCTION
日程(cheng)安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
稅收新政解讀應用課程
課程背景:
*總理在(zai)政(zheng)府工作報告總指出,“深化(hua)(hua)增(zeng)值稅(shui)(shui)(shui)(shui)改革,將(jiang)制(zhi)造業(ye)(ye)(ye)等行(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)現行(xing)(xing)(xing)16%的(de)稅(shui)(shui)(shui)(shui)率(lv)將(jiang)至13%,將(jiang)交通運輸業(ye)(ye)(ye)、建筑業(ye)(ye)(ye)等行(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)現行(xing)(xing)(xing)10%的(de)稅(shui)(shui)(shui)(shui)率(lv)將(jiang)至9%,確(que)保(bao)(bao)主要行(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)稅(shui)(shui)(shui)(shui)負明顯降(jiang)低,保(bao)(bao)持6%一檔(dang)(dang)稅(shui)(shui)(shui)(shui)率(lv)不變,但通過采取對生產(chan)、生活(huo)性服務業(ye)(ye)(ye)增(zeng)加稅(shui)(shui)(shui)(shui)收(shou)抵扣等配套措施,確(que)保(bao)(bao)所(suo)有行(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)稅(shui)(shui)(shui)(shui)負只(zhi)減不增(zeng),繼(ji)續向推進(jin)稅(shui)(shui)(shui)(shui)率(lv)三檔(dang)(dang)變兩檔(dang)(dang)、稅(shui)(shui)(shui)(shui)制(zhi)簡(jian)化(hua)(hua)方向邁(mai)進(jin)。” 如何充分利用(yong)深化(hua)(hua)增(zeng)值稅(shui)(shui)(shui)(shui)改革新政(zheng)策(ce),在(zai)防范稅(shui)(shui)(shui)(shui)收(shou)風險(xian)的(de)前(qian)提下(xia)獲得(de)足夠的(de)改革紅(hong)利,是企業(ye)(ye)(ye)面臨的(de)重大課(ke)題。
課程收益:
本課程內容包括導入 企業管理者必備的十大實施理念、2019年稅收新政解讀與應用、
2019年稅收新政應用要點與案例分析、 企業所得稅*政策解讀與應用問答、企業所得稅限制性費用管理、 修改后《個人所得稅法》要點把握、修改后《個人所得稅法》的應用與個稅籌劃、2019年增值稅重大政策調整100問要點解讀與應用等,稅收新政解讀全面、政策應用與稅務管理務實性強、案例實用,可操作性強。
課程(cheng)具(ju)有獨特的(de)企(qi)業管理者必備的(de)十(shi)大實施(shi)理念導入,并配有充分的(de)互動答疑與適當的(de)活動。使學員(yuan)在生動、愉悅的(de)氛圍中有效接受課程(cheng)知識(shi)與技能而滿(man)載而歸。
授課(ke)對象:企業財務稅務人員和(he)相關(guan)崗位
課程內容:
導入 企業管理者必備的十大實施理念
第一講 2019年稅收新政解讀與應用
一、財政部 稅務總局 海關總署《關于深化增值稅改革政策的公告》(2019)第39號解讀與應用
二、財稅(2019)13號《小微企業普惠性稅收減免政策的通知》解讀與應用
三、財政部 稅務總局公告 2019年第66號《關于擴大固定資產加速折舊優惠政策適用范
圍的公告》解讀與應用
本講互動與答疑
第二講 2019年稅收新政應用要點與案例分析
一、享受加計抵減優惠30個要點與案例分析
二、“六稅一費”優惠政策要點與案例分析
三、2019.4.1起火車票、飛機票、汽車票、輪船票抵扣增值稅案例分析
四、債轉股重組稅務要點與案例分析
本講互動與答疑
第三講 企業所得稅*政策解讀與應用問答
一、企業扶分貧捐贈所得稅稅前扣除政策
二、小型微利企業普惠性企業所得稅減免政策
三、創業投企業稅收優惠政策
本講互動與答疑
第四講 企業所得稅限制性費用的管理
一、業務招待費支出的管理
二、研發費用的管理
三、職工教育經費的管理
四、職工福利費的管理
五、廣告費和業務宣傳費支出的管理
六、公益性捐贈支出的管理
本講互動與答疑
第五講 案例分析
案例(li) 某制造業企業一(yi)次性購進(jin)設備(bei)價值500萬元以下的稅務(wu)處理
第六講 2019年稅收新政應用要點與案例分析(二)
一、工資薪金預扣預繳稅額的計算要點與案例分析
二、離退休人員個稅處理要點與案例分析
三、網絡紅包等收入的個稅要點與案例分析
本講互動與答疑
第七講 修改后《個人所得稅法》的應用與個稅籌劃
一、收入高的籌劃
二、“五險一金”額度的籌劃
三、提高福利降工資的籌劃
四、勞務報酬工資化的籌劃
五、差旅費補貼的籌劃
六、職工離職個稅優惠的利用
七、通訊費免稅的籌劃
八、職工夏季防暑降溫的籌劃
九、避開年終獎風險
本講互動與答疑
第八講 企業稅務管理實務操作177問解答
一、增值稅管理實務操作80問解答
二、個人所得稅管理實務操作29問解答
三、企業所得稅管理實務操作24問解答
四、印花稅管理實務操作15問解答
五、土地使用稅、土地增值稅、咨源稅、房產稅、消費稅等29問解答
本講互動與答疑
第九講 案例分析(二)
案例一 A企業針對個人所得稅調整所采取的降低稅負舉措
案例二 B企業針對個人所得稅調整所采取的降低稅負舉措
案例(li)三 2019年新(xin)個稅累(lei)計扣除計算
第十講 全面互動(dong)答疑與(yu)課程總結
稅收(shou)新政(zheng)解(jie)讀應用課程(cheng)
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