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中國企業培訓講師
企業涉稅風險防范與控制
 
講(jiang)師:熊(xiong)先生 瀏覽次數:2566

課程描述INTRODUCTION

風險控制課程培訓

· 董事長· 總經理· 副總經理

培訓講師:熊先生    課程價格:¥元/人    培訓天數:2天(tian)   

日程安(an)排SCHEDULE

課程大綱Syllabus

 培訓收益:
◆研討稅制改革后的合理避稅籌劃新思路
◆熟悉并掌握當代主流納稅籌劃思想和方法的實用工具和支持體系
◆全面掌握合理避稅的基本要求及相應策略
◆全面提升各稅(shui)種合(he)理避(bi)稅(shui)籌劃的操作(zuo)方法和技巧

課程大綱: 
本課(ke)程主要(yao)通過(guo)豐富(fu)的(de)案例(li)探討稅(shui)(shui)(shui)(shui)制改(gai)革后的(de)納(na)稅(shui)(shui)(shui)(shui)籌(chou)劃(hua)(hua)新思路,讓企(qi)業在合理合法的(de)前(qian)提下(xia)減輕納(na)稅(shui)(shui)(shui)(shui)負擔(dan),為企(qi)業降(jiang)低(di)(di)15-20%的(de)稅(shui)(shui)(shui)(shui)收成本。同時在較短的(de)時間內掌握核心的(de)納(na)稅(shui)(shui)(shui)(shui)籌(chou)劃(hua)(hua)技(ji)巧(qiao),包括尋找合理避(bi)稅(shui)(shui)(shui)(shui)空間、各稅(shui)(shui)(shui)(shui)種籌(chou)劃(hua)(hua)技(ji)巧(qiao)及節稅(shui)(shui)(shui)(shui)方法,了解并掌握稅(shui)(shui)(shui)(shui)務稽查應對技(ji)巧(qiao)和企(qi)業涉稅(shui)(shui)(shui)(shui)風險(xian)防范與控制,從財務的(de)角(jiao)度為您(nin)的(de)企(qi)業降(jiang)低(di)(di)稅(shui)(shui)(shui)(shui)務成本,提高盈利能力。

課程大綱:
第一天、合理避稅技巧及實戰案例分析
第一部分:合理避稅籌劃若干基礎性問題探討
一、合理避稅籌劃主體的素質要求與幾類專業人士優劣比較
二、研(yan)修、實踐合(he)理避稅籌(chou)劃(hua)應(ying)吸納(na)整合(he)的財稅法律知識和溝通能力(li)

第二部分:合理避稅籌劃方法和新思維
一、納稅人降低稅負的八種手段及其法律屬性與責任比較
二(er)、合理(li)避(bi)稅籌劃的三(san)個操作層面和兩(liang)類操作方(fang)式

第三部分:典型案例與實戰技巧精講
一、增值稅納稅籌劃及案例分析
1、增值稅納稅身份選擇與違章規避
2、混合銷售涉稅分析與節稅策略
3、價外費用涉稅分析與節稅策略
4、視同銷售與總分機構貨物移送的稅務處理技巧
5、采購業務與轉出進項的稅務處理技巧
6、動產出售、清理的稅務處理技巧
7、集團企業增值稅現金流出的合理控制
8、銷售方式涉稅分析與節稅策略
9、結算方式的涉稅分析與節稅策略
10、讓利促銷的(de)涉稅分析與節稅策略

二、營業稅納稅籌劃及案例分析
1、規避納稅義務發生的幾種基本思路
2、分期確認營業收入的合同、賬務與發票處理技巧
3、兼營與混合銷售的稅務處理
4、工程承包與工程代建的稅務分析與節稅策略
5、合作建房的法律操作與合理避稅策略
6、不動產處理的幾(ji)種方式及節稅策略

三、消費稅納稅籌劃及案例分析
1、設立銷售公司節稅的政策限制與變通技巧
2、包裝物籌劃案例
3、委托加工籌劃案例
4、連續生產籌劃案例
5、組合銷售稅務處理技巧

四、內、外資企業所得稅納稅籌劃及案例分析
1、投資決策合理避稅籌劃
2、開辦費用與融資決策合理避稅籌劃
3、總、分機構(成員企業)匯總/合并納稅籌劃案例
4、總機構管理費稅務處理技巧
5、商貿企業如何轉變經營模式靠攏“生產性企業”
6、“搬廠”合理避稅的操作誤區與改善策略
7、預繳申報與預提所得稅處理技巧
8、匯算清繳納稅調整方法與技巧
9、虧損彌補與利潤分配合理避稅籌劃
10、企業清算合理避稅籌劃
11、對外贊助與捐贈的稅務處理策略
12、財產損失稅務處理與報批技巧
13、銷售費用與傭金支出稅務處理技巧
14、固定資產修理、裝修、改建合理避稅籌劃
15、利用會計政策和方法籌劃案例
16、利用關聯交易與轉讓定(ding)價籌劃案(an)例(li)

五、個人所得稅籌劃納稅籌劃及案例分析
1、個人所得稅納稅實務
2、管理人員工薪所得稅籌劃
3、投資興業個人所得稅籌劃
4、職業經理人員個人所得稅籌劃
5、業務人員提成工資所得稅籌劃
6、勞務所得收入分次申報的合理避稅案例
7、外籍人(ren)員(yuan)個人(ren)所得稅籌劃

六、其他稅種合理避稅籌劃典型案例
(一)土地增值稅籌劃案例
(二)房(地)產稅籌劃案例
(三)土地使用權稅(費)籌劃案例
(四)印花稅籌劃案例
(五)進出口關稅(shui)籌(chou)劃案(an)例(li)

第二天 :企業涉稅風險處理與防范實戰技巧
第一講、識別稅務風險
一、稅收風暴與稅收環境的質變
二、企業涉稅法律風險概覽
三、從民企“原罪”豁免之爭看涉稅風險管理的現實和未來意義
四、稅務(wu)律師的管理建議

第二講 稅務稽查系統掃描
一、稅務稽查概念和原則
二、 稅務稽查內容和職能
三、稅務稽查的權限
四、稅務稽查工作程序
五、稅務機關如何選擇稽查對象
六、稅務稽查審理部門如何審理案件
七、稅務機關移送涉稅犯罪案件的義務與責任
八、稅務稽查案件的執行程序和方式
九、稅務稽查常用查賬方法
十、稅務稽查常規調查方法
十一、稅務稽查深度分析方法
十二、關聯交易識別與納稅調整
十三、 稅務機關如何反避稅
十四、稽查證據種類及取證策略
十五、 涉稅犯罪偵查機構啟動、參與稅務稽查的主要方式和程序
十六、當前稅偵工作中存在的主要問題與薄弱環節
十七、稅收專(zhuan)項檢查信息(xi)通報

第三講(jiang) 各種涉稅會(hui)計作弊基本(ben)形態暨(ji)自查(cha)要點

第四講 如何正確應對稅務稽查
一、應對稽查的錯誤態度與不當做法
二(er)、 如何爭取*處理(li)結(jie)果(guo)

第五講 涉稅法律責任界定與風險控制
一、 偷稅、漏稅、騙稅、抗稅、逃避追繳欠稅、虛構計稅依據、虛報虧損、虛開或取得虛開的增值稅
專用發票行為及其法律責任政策界定
二、立案標準與稅務行政處罰尺度
三、納稅人善意取得虛開的專用發票如何判定與處理
四、 涉稅風險自測評估方法與程序
五、稅務籌劃風險分析與防范
六(liu)、稅務(wu)敲詐風險管理(li)

第六講 納稅人權益維護
一、納稅人在納稅檢查中的權利
二、 稅收管理政策執行不當情形與維權策略
三、不同稽查查補情形的不同處理
四、高管人員如何規避涉稅刑事法律責任
五、偷稅罪認定與處罰的立法漏洞與司法爭議
六、虛開增值稅專用發票罪認定中的立法漏洞與司法爭議
七、行政處罰聽證與稅務行政復議技巧
八、稅務行政訴訟技巧
九、喪(sang)失復議權和訴訟權后如(ru)何(he)尋求救濟途徑(jing) 


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    參(can)加課程(cheng):企業涉稅風險防范與控制

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