課程描述(shu)INTRODUCTION
內部控制與風險管理課程培訓
日程(cheng)安排(pai)SCHEDULE
課程大(da)綱Syllabus
內部控制與風險管理課程培訓
課程背景:
小(xiao)小(xiao)出納卷走千(qian)萬資金(jin),存(cun)在(zai)銀行(xing)資金(jin)不翼而飛,采購成本(ben)(ben)(ben)居高不下,對外投資巨額虧損,下屬(shu)分(fen)支(zhi)機構(gou)管(guan)控(kong)(kong)乏力(li),企(qi)業(ye)風險(xian)(xian)無處不在(zai),您(nin)的(de)企(qi)業(ye)對風險(xian)(xian)有效管(guan)控(kong)(kong)了(le)嗎(ma)?您(nin)了(le)解(jie)企(qi)業(ye)內(nei)(nei)控(kong)(kong)漏(lou)洞(dong)和(he)要(yao)點所在(zai)嗎(ma)?本(ben)(ben)(ben)課(ke)程結合實際案例,講(jiang)解(jie)企(qi)業(ye)內(nei)(nei)部(bu)控(kong)(kong)制與(yu)風險(xian)(xian)管(guan)理(li)基礎,精準把脈、專業(ye)指引(yin)!旨在(zai)幫助企(qi)業(ye)管(guan)理(li)全面了(le)解(jie)內(nei)(nei)控(kong)(kong),進而有效提(ti)升自身內(nei)(nei)控(kong)(kong)理(li)論與(yu)實務(wu)水準。通過本(ben)(ben)(ben)課(ke)程,我們將幫助學員掌握(wo)(wo)內(nei)(nei)控(kong)(kong)基本(ben)(ben)(ben)原(yuan)理(li),? 接觸大量真實鮮活(huo)的(de)企(qi)業(ye)內(nei)(nei)控(kong)(kong)實踐案例,? 掌握(wo)(wo)各業(ye)務(wu)循環的(de)關鍵控(kong)(kong)制點、控(kong)(kong)制方法(fa),了(le)解(jie)如何(he)構(gou)建內(nei)(nei)控(kong)(kong)體(ti)系,有效提(ti)高風險(xian)(xian)防范能力(li)。
課程收益:
掌握內部控制制法規基本要求
靈活應用內部部控制基礎工具
對內控應用指引包括資金活動、全面預算、財務報告、內部信息傳遞、資產管理、采購業務、擔保業務等全面深度解讀,掌握內控實務關鍵控制要點及方法
從零基礎啟動并完成內控體系文件建設
掌握內控體系啟動運行的一般手段
掌握固化、宣貫內控要求的技巧
掌握內部控制自我評價、應對外部審計的基本技巧
分享內控體系建立過程中的常見問題與應對方法
為學員提供*的《中國企業內控法規資料匯編》
學員(yuan)還將獲得包括《內控手冊》模(mo)板在內的內控項目(mu)執行工具
課程特點:
模塊化設計:結合內控人員核心能力框架和業務循環,將全部課程分為若干模塊,各個模塊相對獨立又有機地成為一體,學員可結合自身需要靈活選擇。
案例教學:本系列課程開發了一整套實務案例庫,并且結合咨詢實務不斷更新,避免了單純的理論講解帶來的枯燥,讓學員能更好地理解和操作。
實(shi)(shi)戰性強:講師用(yong)有豐富(fu)的企(qi)業實(shi)(shi)務及咨詢經(jing)驗,并在(zai)授課過(guo)程中通(tong)過(guo)互動,幫學員(yuan)答疑解(jie)惑,另外(wai),還給學員(yuan)提供大量實(shi)(shi)用(yong)的操作表單和工具。
課程大綱:
模塊課時涉及的內控法規及應用指引
內控基本框架、法規體系及常見問題半天內控基本規范
貨幣資金內控、財務報告的內控半天組織架構、人力資源、資金活動(營運)、財務報告
投融資及擔保的內控半天資金活動(投資、融資)、擔保
銷售內控半天銷售業務
采購、資產管理的內控半天采購業務、資產管理
全面預算管理及信息系統內控半天全面預算、內部信息傳遞、信息系統
內控體系合規要求、建設實施、評(ping)價及審計(ji)半(ban)天內控基本規范(fan)、內控評(ping)價指引(yin)、內控審計(ji)指引(yin)
模塊一:內部控制理論總論與法規背景
引言:企業舞弊與風險防范
內部控制理論發展與框架
《企業內部控制基本規范》及其配套指引的出臺背景
內控法規框架講解及內部控制主要要素
何為控制環境?
如何識別和評估風險?
如何設計控制活動?
如何進行信息溝通?
如何實施監督?
中國企業內控常見漏洞及對策
內控實務中常見控理解誤區
有效內(nei)部控制的關鍵要素
模塊二:貨幣資金及財務報告的內控要點
組織結構及人員控制
銀行賬戶及印鑒管理
票據管理
收款環節控制要點
費用報銷及付款環節控制要點
會計核算與財務報告編制控制要點
財務分析與(yu)檢查的控制要點
模塊三:投融資及擔保的內控要點
投資內控
一、項目篩選
二、初步評估
三、盡職調查
四、投資決策與交易設計
五、合約履行
六、投后管理
七、投資退出
八、投資評估
融資內控
擔保管理
模塊四: 銷售業務管理的內控要點
銷售循環的主要業務流程概述
銷售循環的主要風險
銷售循環的關鍵控制要點
銷售定價
信用管理
銷售合同管理
發貨管理
收款管理
銷售循環內(nei)控實施方案
模塊五: 采購及資產管理的內控要點
采購循環的主要業務流程概述
采購循環的主要風險
采購循環的關鍵控制要點
請購審批
詢價比價
選擇供應商
采購合同管理
驗收付款
供應商評估
采購循環內控實施方案
資產管理內控要點
存貨管理
固定資產管理
無形資產管理
模塊六:全面預算及信息系統的內控
全面預算管理內控要點
全面預算概述及其指引解讀
編制全面預算的內控要點
全面預算跟蹤及調整的內控要點
全面預算考核的內控要點
全面預算管理需要注意的事項
信息系統及內部信息傳遞的內控要點
信息系統及內部信息傳遞指引解讀
內部信息傳遞的主要風險及應對
信息系統開發的內控要點
信息系統(tong)運行與維護的內控(kong)要點
模塊七:內控體系合規要求、建設實施、評價及審計
上市公司及擬上市公司的內控合規要求
內控建設的主要步驟及要點
企業內控工作過程的有效工具
內控實施推進過程中的主要問題應對之道如何組織內控自我評價
如(ru)何應(ying)對(dui)內(nei)控外部審計
內部控制與風險管理課程培訓
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已開課(ke)時間Have start time
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