課程描述INTRODUCTION
日程安(an)排SCHEDULE
課(ke)程大(da)綱Syllabus
健康納稅課程
【培訓收益】
1、本課程通過對納稅籌劃相關知識的講解,技術手段的剖析及老師親手操作過的經典案例的分析, 并結合*的稅收法規政策的變化,把納稅籌劃的理念和方法具體運用到企業戰略與日常經營管理的各個環節。使與會者收到啟發得到提升,全面掌握企業各個經營環節、各個稅種的納稅籌劃具體方法,開闊培訓者的思維與視野、提高培訓者的實務操作能力。
2、全面了解稅務管理和籌劃的相關知識與不同情況下的處理技巧。
3、可以使企業在合理合法的前提下減輕納稅負擔,降低企業經營成本,使企業價值*化。
4、健康納稅:有效控制稅收風險,不多交稅。
5、安全納(na)稅(shui):使企(qi)(qi)業、企(qi)(qi)業負責(ze)人、財務人員法律(lv)責(ze)任最小化。
【課程特點】
1、政策剖析準確、透徹;案例豐富、精彩。
2、案例分析均為老師親手操作過的真實案例。
3、答疑解惑,啟迪思維。必定使學員耳目一新,茅塞頓開,獲益匪淺。
4、授課(ke)風格生動,互動性強,深入淺出(chu),以案釋(shi)理。
【培訓針對象】
1、企業財務人員;
2、企業管理人員;
3、企業稅(shui)務總監(jian)/經理(li)
【課程大綱】
一、健康納稅的必要性
二、安全納稅:
1、稅收風險的因素及控制分析
2、案例分析
三、如何避免多繳稅
1、多繳稅的成因
2、案例分析
四、如何做好稅收籌劃
1、戰略決策階段的籌劃
企業重組的籌劃案例分析
選擇收購對象的籌劃
選擇地域優勢的籌劃
股權收購與資產收購的籌劃案例分析
資產(股權)劃轉的企業所得稅新規與實操的矛盾與籌劃
有限公司與合伙企業選擇的稅收籌劃
2、經營過程中的籌劃
因時制宜:不動產與設備分拆出租的籌劃
時移世易,變法宜矣:
案例1:加速折舊的應用策略
案例2:放棄抵扣
3、案例:某公司轉讓股票發生可觀收入,不知道如何降低稅收成本
4、戰術(shu)的(de)選擇要看對象:國企在特定時期(qi)不能(neng)用的(de)籌(chou)劃:轉讓貶值的(de)股權、存貨
五、全面營改增后的稅收稅收風險控制與籌劃
1、企業在營業稅改增值稅后,如何進行稅收籌劃
2、視同銷售的增值稅及企業所得稅處理及籌劃
3、混合銷售及兼營行為的風險控制
4、 營改增后進項稅抵扣范圍的變化及風險控制
5、企業日常經營活動中應注意的問題
(1)員工出差索取增值稅專用發票的風險控制
(2)會議、旅游的風險控制
(3)對日常購買服務進項抵扣的爭議的處理
6、企業銷售不動產、企業出租不動產、有形動產的籌劃
7、簡易征收的利弊分析與籌劃
8、全面營改增后及時對合同(tong)的(de)(de)相關(guan)稅收條款進行修(xiu)訂(ding)的(de)(de)籌劃
健康納稅課程
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已(yi)開課時間(jian)Have start time
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合理避稅內訓
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- 新稅制下商業產業地產稅務實 許愿
- 《降稅增效,財務賦能—房地 趙春國(guo)
- 稅務稽查與企業應對策略 侯占芳
- 《2024新形勢下企業涉稅 陳老師
- 《“金稅四期”智慧稅務背景 趙春(chun)國
- “新形勢+全稅種”稅務風險 魏(wei)禾
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