課程描述INTRODUCTION
日(ri)程(cheng)安排SCHEDULE
課程(cheng)大綱Syllabus
稅(shui)務稽查重點與應對策略公開課
課程介紹
自2021年中辦、國辦下發《關于進一步深化稅收征管改革的意見》以來,曝光的稅務稽查案件層出不窮,大數據查稅的威力正逐漸顯現,伴隨著金稅四期的上線和數電票試點深入推行以及稅務機關獲取納稅人信息技術手段的不斷強化,納稅人的稅務風險暴露的機會越來越大,我們認為,防范稅務風險的方法是熟悉稅務監管手段和方法前提下的自我糾錯,并依靠合法合理的納稅籌劃來控制稅務合規成本,從而降低被稅務稽查的風險。
本課程基于上述論斷,結合當(dang)前稅收征管形勢,特(te)邀請國內(nei)具有稅務(wu)機關稽查檢(jian)查經(jing)驗、集團企業稅務(wu)管理(li)經(jing)驗,稅務(wu)師事務(wu)所審(shen)計和咨(zi)詢經(jing)驗的(de)陶(tao)國軍(jun)老師親臨授課,授課內(nei)容完全來(lai)自(zi)實戰(zhan),拒絕(jue)空洞的(de)理(li)論說教(jiao),案例導(dao)入為主、深入淺(qian)出,通俗易懂,學來(lai)即用。
培訓對象:
稅務總監、稅務經理
財務經理、財務主管
課程收益
了解當前稅收征管形勢的變化以及對納稅人的影響
了解金稅四期和數電票實務操作及影響
了解稅務稽查重點方向及應對措施
熟悉稅務稽查機構設置、工作流程及復議訴訟規則;
熟悉常規納稅籌劃方法的稅務稽查風險點;
熟悉各種業務中各稅(費)的納稅籌劃點和稽查風險點
熟(shu)悉稅企爭議點并通過疑難爭議案(an)例解析(xi)找到解決辦(ban)法
課程大綱
第一模塊
當前稅收征管形勢的變化以及對納稅人的影響
第二模塊
稅務稽查重點方向及稽查案例解析
第三模塊
剖析典型“籌劃”案例,總結稅務稽查風險點
第四模塊
剖析各種業務稅(費)處理,總結納稅籌劃點及稽查風險點
第五模塊
稅務稽查機構設置、工作流程及復議訴訟規則
第六模塊
聚焦(jiao)疑難稅務問題(ti),解剖稅企爭議疑難案例
稅務稽查重點與應對(dui)策略公開課
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已(yi)開課時間Have start time
合理避稅內訓
- 10大財產行為稅合規納稅實 周雅卉
- 新會計準則稅會差異處理(案 周(zhou)雅卉
- 稅務風險診斷及防范實務 周雅卉
- 《財稅新政策解析及應用之道 董瑞良
- 國地稅深度融合下的稅務稽查 魏(wei)禾
- 稅收籌劃新思路及實務 周雅卉
- “企稅”匯繳重點解析與高風 趙丹(dan)慧
- 企業的資金、稅務、賬務管理 任(ren)思有
- 合同涉稅條款解析及控稅之道 周雅卉
- 后營改增時代房地產建安企業 魏禾(he)
- 財富管理之稅務籌劃 許寶(bao)利(li)
- 《企業稅務籌劃與人力資源管 董瑞良