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中國企業培訓講師
《年度重要稅政深度解讀與匯算清繳準備部署策略》
 
講師(shi):王丹 瀏(liu)覽次(ci)數:2566

課程描述INTRODUCTION

匯算清繳稅收策略

· 財務總監· 財務主管· 高層管理者· 中層領導

培訓講師:王丹    課程價格:¥元(yuan)/人    培訓天數:1天   

日程安(an)排(pai)SCHEDULE



課程大綱Syllabus

匯算清繳稅收策略

課程背景:
每年的匯算清繳,都是財務工作的一座大山,壓的人喘氣都費勁,即便是經驗豐富的會計,也是怕重填漏填,各種狀況頻發。
那么2020年各位會計們是否做好了匯算清繳的相關準備?
各位是否遇到過下列問題:
面對層出不窮的稅收政策,哪些對我企業有影響?
收入確認準則變化,是否會影響2019年度收入總額?
視同銷售業務的企業所得稅與增值稅處理差異點在哪兒?
收入與成本不匹配的填報風險,怎么處理?
社保入稅后工資薪金的填報,需要注意什么?
專項申報取消備案,是否意味著不需要提供證明資料了?
如何利用稅收優惠,進行節稅籌劃?
匯算清繳的注意事項及前期處理事項有哪些?
企業如何全面自查,防范稅務風險?
作為企(qi)業(ye)的(de)財務人(ren)員,這些是我們的(de)必(bi)備知(zhi)識。現特別(bie)推出《年度(du)重(zhong)要稅政深(shen)度(du)解讀與匯(hui)(hui)算清繳準備部署策略》課程,詳細剖析(xi)相(xiang)關(guan)業(ye)務的(de)稅會(hui)差異,通過講解申報表表間結(jie)構關(guan)系,破譯風(feng)險預警,降低企(qi)業(ye)稅收風(feng)險,助您輕松安全(quan)度(du)過匯(hui)(hui)繳期。

課程收益:
-最實操的匯繳申報教程;
-掌握正確的企業所得稅匯算清繳填報邏輯;
-逐一擊破企業所得稅稅匯算清繳過程中的實務問題;
-規避企業所得稅匯算清繳的風險與責任;
-了解節稅(shui)籌(chou)劃小妙招,邁向(xiang)稅(shui)務管理新高(gao)度。

課程時間:1天,6小時/天。

課程對象:企(qi)業中高(gao)層管理者、財務總監、企(qi)業財務人員、中介辦(ban)稅人員等。

課程方式:講(jiang)師講(jiang)授(shou)、案例(li)分析、討論提(ti)問、互動點評、課程(cheng)總結。

課程大綱
第一章   2019年度重要稅收策深度解讀與剖析

一、增值稅篇
1、小規模納稅人免征增值稅政策及實務操作注意事項
2、進項稅額加計抵減政策與實務操作注意事項
3、增量留抵稅額退稅制度的背景及實務操作注意事項
4、以后不用再勾選認證進項票?
二、個人所得稅篇 
1、六項專項附加扣除真的填對了嘛?
2、個稅匯算清繳到底是什么?
3、個稅匯算清繳的申報流程?
三、企業所得稅篇
1、研發費用加計扣除擴大范圍至所有企業?
2、小型微利企業普惠性所得稅減免政策與實務操作?
3、企業扶貧捐贈所得稅稅前扣除政策與實務操作?
4、擴大固定資產加速折舊優惠政策適用范圍與實務操作?
5、保(bao)險企(qi)業手(shou)續費(fei)及(ji)傭(yong)金支出稅前扣除政策與實務操作?

第二章   2019年度企業所得稅填報風險及熱點難點解析
一、收入篇
1、視同銷售業務收入確認需要注意哪些事項,如何正確填報?
2、租金收入增值稅和企業所得稅處理的異同點分析
3、買贈、折扣折讓、以舊換新、分期收款等特殊收入確認的稅會差異
4、取得政府補助計入哪個會計科目?是否所有政府補助都按不征稅收入處理?
5、應付未付款是否必須納稅調增申報繳納企業所得稅
二、成本費用篇
1、2019年度匯算清繳應當注意的扣除憑證問題
2、資產損失是否需要判決書和裁定書才能稅前扣除
3、什么是“合理工資薪金”,需要掌握哪些原則?
4、計(ji)算(suan)廣宣費扣除限額時,不能忽視的視同銷售收(shou)入

第三章   企業所得稅匯算清繳稅收優惠大放送
一、免稅、減計收入及加計扣除
1、殘疾人加計扣除需要滿足的條件?
二、減免所得稅優惠
1、利用哪些方法完成向小型微利企業的轉變?
2、如何利用政策優惠合理節稅?
三、稅額抵免優惠
1、購買環境專用保護設備,取得發票不同,抵扣金額也不同
2、稅額抵免優惠明細填報注意事項
四、留存備查資料整理規范與后續風險應對
1、所得稅稅收貢獻率是否異常
2、營業利潤率是否異常
3、營業成本率是否異常
4、期(qi)間費用率(lv)是(shi)否異常(chang)

課程總結與回顧
1. 課程主要內容總結與回顧
2. 答疑解惑

匯算清繳稅收策略


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王丹
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