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中國企業培訓講師
企業所得稅匯算清繳應對策略與納稅調整
 
講師:陳(chen)雷 瀏覽次數:2554

課(ke)程描(miao)述INTRODUCTION

所得稅匯算清繳應對策略

· 董事長· 總經理· 財務總監· 財務主管

培訓講師:陳雷    課程價格:¥元/人    培訓天數:1天   

日程安排SCHEDULE



課程(cheng)大綱Syllabus

所得稅匯算清繳應對策略

[課程背景]
     企(qi)業(ye)(ye)所(suo)得(de)(de)稅(shui)(shui)(shui)匯算清(qing)(qing)繳(jiao)是每個納(na)稅(shui)(shui)(shui)人的(de)(de)(de)年(nian)度(du)必(bi)修課(ke),為體現政(zheng)策變化,國(guo)家全(quan)面修訂了(le)企(qi)業(ye)(ye)所(suo)得(de)(de)稅(shui)(shui)(shui)納(na)稅(shui)(shui)(shui)申(shen)報表(biao)(biao),申(shen)報表(biao)(biao)有哪些變化?對企(qi)業(ye)(ye)所(suo)得(de)(de)稅(shui)(shui)(shui)匯算清(qing)(qing)繳(jiao)會產生怎(zen)樣的(de)(de)(de)影響?在(zai)(zai)企(qi)業(ye)(ye)所(suo)得(de)(de)稅(shui)(shui)(shui)匯算清(qing)(qing)繳(jiao)的(de)(de)(de)年(nian)度(du)財稅(shui)(shui)(shui)盛(sheng)宴中,如何(he)(he)防(fang)范涉(she)稅(shui)(shui)(shui)風(feng)(feng)險,防(fang)止千里之堤毀于蟻穴的(de)(de)(de)慘劇發生?如何(he)(he)從賬證表(biao)(biao)出(chu)發,防(fang)范和化解(jie)涉(she)稅(shui)(shui)(shui)風(feng)(feng)險?如何(he)(he)化被動執行規(gui)范為主動事前籌劃(hua)?在(zai)(zai)稅(shui)(shui)(shui)收新政(zheng)頻出(chu)的(de)(de)(de)背景(jing)下,如何(he)(he)在(zai)(zai)第一時點掌握*政(zheng)策,降低企(qi)業(ye)(ye)和職工的(de)(de)(de)稅(shui)(shui)(shui)收負擔,減少企(qi)業(ye)(ye)的(de)(de)(de)風(feng)(feng)險?為解(jie)決上(shang)述種(zhong)種(zhong)困(kun)惑(huo),我們推出(chu)《2018年(nian)企(qi)業(ye)(ye)所(suo)得(de)(de)稅(shui)(shui)(shui)匯算清(qing)(qing)繳(jiao)技巧》課(ke)程(cheng),帶您(nin)領(ling)略(lve)個稅(shui)(shui)(shui)改革(ge)的(de)(de)(de)波瀾(lan)壯闊,國(guo)家征管的(de)(de)(de)風(feng)(feng)起(qi)云(yun)涌(yong)、暗流波動;幫您(nin)運籌帷幄做(zuo)好稅(shui)(shui)(shui)務規(gui)劃(hua),把涉(she)稅(shui)(shui)(shui)風(feng)(feng)險消滅在(zai)(zai)萌(meng)芽狀態;幫您(nin)準確填寫紛繁復雜的(de)(de)(de)企(qi)業(ye)(ye)所(suo)得(de)(de)稅(shui)(shui)(shui)納(na)稅(shui)(shui)(shui)申(shen)報表(biao)(biao)及附表(biao)(biao)。

[課程收益]
1、掌握2018年稅收新政及對企業所得稅匯算清繳的影響;
2、明細企業所得稅納稅申報表的主要變化及影響;
3、深度解析稅改配套文件及實施細則,過渡期納稅籌劃與票據處理等重點事項,深入到明細科目核算與納稅申報技巧、各環節疑難問題處理,幫您掌握稅務盤點和風險診斷方法,合法合理降低自己企業的實際稅負;
4、掌(zhang)握(wo)會計(ji)與稅法的(de)差異分(fen)析及其對企(qi)業(ye)所得稅匯算清繳(jiao)的(de)影響。

[課程大綱]
模塊一:企業所得稅年度申報表的變化及影響
1、國家為何訂企業所得稅年度申報表?
2、企業所得稅年度申報表有哪些變化?
3、企業所得稅年度申報表的變化對匯算清繳將產生怎樣的影響?
模塊二: 2018年所得稅匯算清繳技巧一、收入類項目匯繳技巧
1、財稅對收入確認時間、納稅義務發生時間的差異及常見問題
2、視同銷售中常見問題
3、政府補助的稅會差異及未來可能面臨的變化
二、扣除類項目匯繳技巧
1、利息支出資本化與費用化的差異如何體現在如何體現在納稅申報表上
2、如何確定金融企業同期同類貸款利率
3、向小額貸款公司借款利息支出如何在稅前扣除?
4、關聯方借款的涉稅風險及處理
5、手續費、傭金支付方式的風險
6、合同明確負擔對方稅金能否稅前扣除?
三、資產類項目匯繳技巧
1、企業取得實物投資的資產能否計提折舊?
2、長期待攤費用的稅務處理
3、以前年(nian)度資產損(sun)失能否追補扣除?

所得稅匯算清繳應對策略


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陳雷
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