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中國企業培訓講師
增值稅新政策解讀及發票使用管理
 
講師:李(li)新 瀏(liu)覽(lan)次數(shu):2571

課(ke)程描述(shu)INTRODUCTION

發票使用管理培訓

· 財務主管· 會計出納· 財務經理· 其他人員

培訓講師:李(li)新(xin)    課程價格:¥元/人    培訓天數:2天(tian)   

日程(cheng)安排SCHEDULE



課(ke)程(cheng)大綱Syllabus

發票使用管理培訓

課程背景:
隨著*貿易戰、國內經濟增速放緩,國家出臺了多項拉動內需、刺激經濟的措施,2019年又相繼出臺多項減稅降費、深化增值稅改革政策。增值稅新名詞“加計抵減”、“期末留抵稅額退稅”政策規定如何?實務當中如何操作?旅客運輸服務進項稅如何抵扣?
值稅發票嚴管形勢下,如何防范發票風險?企業經營中如何合法取得更多可抵扣進項稅額?
本課程將詳細(xi)介(jie)紹針對(dui)減稅降(jiang)費、深化增值稅改革政策及發票使用、風險防范等(deng)內容進行詳細(xi)講(jiang)解(jie)。

課程收益:
? 掌握增值稅率變化內容。
? 掌握進項稅抵扣變化及納稅申報操作要點。
? 掌握加計抵扣政策規定及申報操作要點。
? 掌握期末留抵稅額政策規定及籌劃和申報操作要點。
? 掌握開具原稅率發票納稅申報操作要點。
課程時間:2天,6小時/天
課程對象:企業財務負責人、稅務經理、稅務會計、辦稅人員等
課程方式:講師講授、案例提問等(deng)形(xing)式的互動式,要求全員參與(yu)

課程大綱
第一講:增值稅介紹
一、增值稅類型介紹
二、增值稅特點
三、我國增值稅發展介紹
第二講:新政策解讀
一、稅率調整介紹
二、 納稅義務發生時間、政策變化時合同調整
三、 農產品扣除政策及申報操作案例講解
四、 出口退稅率
五、 不動產抵扣及申報操作案件講解
六、 旅客運輸抵扣及申報操作案件講解
七、可抵扣進項稅總結
八、常見經濟業務抵扣總結
九、加計抵減政策規定、會計處理及申報操作案件講解
十、期末留抵稅額退稅、會計處理政策解讀及籌劃要點
案例:原稅率發票開具及申報操作案件講解
案例:抵扣狀況發生變化及申報操作案件講解
第三講:新政策下發票管理及風險防范
一、發票開具的具體要求
1、走逃失聯票的處理
2、發票風險防范
二、發票管理
1、發票法律責任
第四講:小微企業增值稅新政策
一、小微企業增值稅新政策介紹
二、小微企業增值稅新政策籌劃運用
三、小微企業增值稅新政策熱點問題解答
第五講:對企業影響及應對
一、營改增后稅率變化介紹
二、*限度享受稅法改革紅利
三、稅法政策變化給企業稅務管理帶來的新思路
課程總結與回顧
1. 課程主要內容總結與回顧
2. 答疑解惑

發票使用管理培訓


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    參加課程:增值稅新政策解讀及發票使用管理

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開戶行:中國銀行股份有限公司上海市長壽支行
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李新
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