課(ke)程描述INTRODUCTION
企業增值稅政策解析
日程安排SCHEDULE
課(ke)程大綱Syllabus
企業增值稅政策解析
課程背景:
隨(sui)著國家營(ying)(ying)業(ye)(ye)稅(shui)(shui)改征增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)值(zhi)(zhi)稅(shui)(shui)戰略的(de)(de)(de)(de)全面實施(shi),原營(ying)(ying)業(ye)(ye)稅(shui)(shui)企(qi)業(ye)(ye)將(jiang)全面轉為(wei)繳(jiao)納(na)(na)增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)值(zhi)(zhi)稅(shui)(shui),由于增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)值(zhi)(zhi)稅(shui)(shui)與營(ying)(ying)業(ye)(ye)稅(shui)(shui)在稅(shui)(shui)制設(she)置、稅(shui)(shui)務管(guan)理(li)(li)上具(ju)有重(zhong)大差異,對于廣大原繳(jiao)納(na)(na)營(ying)(ying)業(ye)(ye)稅(shui)(shui)的(de)(de)(de)(de)企(qi)業(ye)(ye)來(lai)說(shuo)面臨著新(xin)的(de)(de)(de)(de)機遇和挑戰。為(wei)使原營(ying)(ying)業(ye)(ye)稅(shui)(shui)企(qi)業(ye)(ye)盡快適應增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)值(zhi)(zhi)稅(shui)(shui)種(zhong)管(guan)理(li)(li)要求,避免由于增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)值(zhi)(zhi)稅(shui)(shui)實施(shi)后由于稅(shui)(shui)務事(shi)項管(guan)理(li)(li)的(de)(de)(de)(de)不(bu)規范導致(zhi)的(de)(de)(de)(de)稅(shui)(shui)收(shou)風險,本(ben)次課程(cheng)重(zhong)點結合*增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)值(zhi)(zhi)稅(shui)(shui)政策(ce),就納(na)(na)稅(shui)(shui)人身份認定、增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)值(zhi)(zhi)稅(shui)(shui)計算與繳(jiao)納(na)(na)、優惠政策(ce)享受、增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)值(zhi)(zhi)稅(shui)(shui)專用發票的(de)(de)(de)(de)開具(ju)及(ji)管(guan)理(li)(li),增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)值(zhi)(zhi)稅(shui)(shui)稅(shui)(shui)務稽(ji)查方法(fa)及(ji)應對等進(jin)行了全面政策(ce)及(ji)業(ye)(ye)務梳理(li)(li),以提高廣大企(qi)業(ye)(ye)的(de)(de)(de)(de)稅(shui)(shui)務事(shi)項管(guan)理(li)(li)能力,本(ben)課程(cheng)也適合增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)值(zhi)(zhi)稅(shui)(shui)操作不(bu)規范可(ke)能具(ju)有重(zhong)大稅(shui)(shui)收(shou)隱患的(de)(de)(de)(de)原繳(jiao)納(na)(na)增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)值(zhi)(zhi)稅(shui)(shui)的(de)(de)(de)(de)企(qi)業(ye)(ye)。
課程收益:
-洞悉增值稅原理,深度把握增值稅稅種特點
-掌握增值稅納稅人身份認定要求,避免由于過早認定后帶來的管理困局
-掌握增值稅出口退稅政策,充分享受國家免抵退政策優惠,為企業順利度過經濟低谷提供稅收政策支持
-熟悉增值稅優惠政策,降低企業稅收成本
-掌握增值稅專用發票的管理規定,避免由于增值稅專用發票管理不規范帶來的巨大風險
-通過增(zeng)值(zhi)稅(shui)經典稽(ji)查案例,了解稅(shui)局如何(he)突(tu)破稅(shui)務案件(jian),提高增(zeng)值(zhi)稅(shui)稽(ji)查應(ying)對技能
課程時間:2天,6小時/天
課程對象:“營(ying)改增”企(qi)業財(cai)務(wu)高管、主辦(ban)會(hui)計(ji)、具體辦(ban)稅人(ren)員;其(qi)他企(qi)業分管財(cai)務(wu)副總(zong)、財(cai)務(wu)經理、辦(ban)稅人(ren)員
課程方式:講師講授、案例分析(xi)、實操演(yan)練、小組討(tao)論、工具演(yan)示等多(duo)形式的(de)互動(dong),要(yao)求全員(yuan)積極(ji)參與
課程大綱
第一講 增值稅原理
一、增值稅計算要求
二、增值稅銷項稅額確認
三、增值稅(shui)進項稅(shui)額(e)扣除(chu)標準(zhun)
第二講 增值稅納稅人稅務登記管理
一、設立登記
二、變更登記
三、注銷(遷移)登記
第三講 增值稅納稅人身份認定管理
一、增值稅一般納稅人認定
二、出口退(免)稅資格認定
三(san)、增值稅納(na)稅人的變(bian)更與注銷行政許可
第四講 增值稅申報管理
一、納稅申報基本要求
二、申報錯誤更正管理
三、重大涉稅情況報告
四、財務資料報送要求
五、出口貨(huo)物(wu)免抵退稅申(shen)報
第五講 增值稅專用發票的管理
1、發票票種核準
2、增值稅專用發票用票管理
3、增值稅發票的代開
4、發票繳銷管理
5、開具紅字發票管理
6、增值稅發(fa)票的真偽鑒定
第六講 增值稅優惠管理
一、增值稅優惠政策介紹
二、增值稅減免(mian)稅管理(li)
第七講 增值稅出口退稅管理
一、增值稅出口退稅政策
二、增(zeng)值稅(shui)出口退稅(shui)流程及注意事項
第八講 增值稅經典稽查案例解析
一、企業被作為稅務稽查對象原因分析
二、如何避免被作為稅務稽查選案對象
三、增值稅稽查基本方法、手段與技巧
四、常見稅務稽查處罰類型及其影響
五、面對增值稅稅務稽查的應對方案分析
六、實(shi)戰分(fen)析某(mou)市經典稅務稽查(cha)案件
第九講 稅務爭議處理
一、稅務法律救濟(稅務行政復議、聽證、訴訟)
二、稅務行政賠償
課程要點總結
現場答疑解惑
企業增值稅政策解析
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已(yi)開課時間Have start time
- 康健
合理避稅內訓
- 稅務稽查與企業應對策略 侯占芳
- 《2024新形勢下企業涉稅 陳老師
- 新社保新個稅新征管帶來的挑 俞勤
- 新公司法修訂重點條例解讀與 侯占芳
- 跨境稅收風險及案例講解 于洪成
- *稅務管理趨勢暨稅務風險識 邢梁雁
- 新稅制下商業產業地產稅務實 許(xu)愿
- 《降稅增效,財務賦能—房地 趙春國
- 企業稅務風險防范與應對方案 侯(hou)占芳
- 稅務風險管理與應對 俞勤
- “新形勢+全稅種”稅務風險 魏禾(he)
- 《“金稅四期”智慧稅務背景 趙春國