課程(cheng)描述INTRODUCTION
日程安排SCHEDULE
課程大(da)綱(gang)Syllabus
采購全流程風險管理培訓
各相關單位:
采購是企業經營的核心環節之一,是企業降低成本、獲取利潤的重要來源,但同時也是企業風險的高發環節之最,是內外部舞弊、欺詐、貪腐等運營和操作風險發生的重要業務場景。采購流程的環節不是很復雜,但蘊藏的風險卻是巨大的。如果對采購中的風險認識不足、控制不力,很容易滋生暗箱操作、以權謀私、弄虛作假、舍賤求貴、以次充好、收受回扣等現象,也容易因無意識犯錯,導致出現存貨積壓、浪費,或者短缺、錯失商機。提高對企業采購風險的認識,加強對風險的控制與審計監督,是企業內部管理的重中之重。
有鑒于此,學院將在2024年繼續開設“采購全流程風險管理與審計實務”研修班。對比去年課程,本次研修班的課程進行了重大調整和重新構建。本課程特別注重實用性和指導性,將圍繞采購管理風險、招標采購審計、采購舞弊調查、采購審計要點展開講解。從舞弊審計/調查工作實際出發,對企業在采購-供應鏈舞弊審計/調查工作中的各種疑難問題進行了詳細解讀。
本次課(ke)程內還包含真實鮮活(huo)的企(qi)業采購(gou)(gou)—供應鏈舞弊案例,通過案情(qing)模擬、思考(kao)(kao)練(lian)習、難點解析(xi)等多(duo)種(zhong)訓練(lian)方(fang)法,增(zeng)強學員(yuan)感性(xing)體驗與理(li)(li)性(xing)分析(xi)能(neng)力,全面傳授采購(gou)(gou)審(shen)計\采購(gou)(gou)舞弊調查的核心理(li)(li)論(lun)、思考(kao)(kao)方(fang)法和(he)工作技(ji)巧,幫助企(qi)業各層級(ji)管(guan)理(li)(li)者、內審(shen)人(ren)員(yuan)全方(fang)位有效提(ti)高采購(gou)(gou)風險(xian)管(guan)理(li)(li)與審(shen)計的能(neng)力。
一、 課程時間
第1期 3月22日-24日 報到21日 上海
第2期 5月24日-26日 報到23日 杭州
第3期 8月9日-11日 報到8日 北京
第4期 11月15日-17日 報到14日 深圳
二、課程收益
1.理解采購與供應商管理中的核心業務環節、關鍵風控措施與審計要點;
2.把握采購業務管理的基本內容、法規及監管要求、原理、方法;
3.掌握供應商管理的核心原則、思路、方法、程序;
4.系統解析采購-供應鏈的中的常見舞弊方法。
5.圍繞舞(wu)弊案(an)件調(diao)查(cha)理論,結合具體案(an)例系(xi)統傳授采購-供(gong)應(ying)鏈舞(wu)弊審計\調(diao)查(cha)方法。
三、培訓對象
1.各相關單位內審部、財務部、采購部、合規部、內控和風險管理部相關人員;
2. 各相關單位職能部門和業務部門中高層管理人員、核心骨干人員;
3.第三方機(ji)構從業人(ren)員、從事審計研究(jiu)和教學的高校教師。
四、課程內容
第一部分:采購風險管理與審計實務
(一)導入:采購風險典型案例解析
(二)建立對采購風險管理的正確認知
1.采購的核心價值與原則
2.采購管理中的風險類型
3.采購管理中各方主體的職責劃分
4.采購(gou)業務內部管理中(zhong)的基(ji)本(ben)要務
(三)供應商管理的審計要點
1.供應商入庫環節
--供應商資質確認;供應商入庫核批;供應商庫的建立維護與更新
2.供應商行為約束環節
--廉潔承諾與陽光采購協議;持續的內外部宣貫;異常信息公示機制
3.供應商定期評審環節
--供(gong)應(ying)商評審方(fang)案(an)與(yu)機制設計;供(gong)應(ying)商評審過程(cheng)與(yu)履(lv)職;評審結論(lun)的獎懲(cheng)落實(shi)
(四)采購業務管理的審計要點
1.管理制度及保障機制
--基本管理制度的建立與執行;采購中的不相容職務分
離;采購管理權限的明確與執行;關鍵業務操作規范 SOP 的建立與執行;定期評價機制的建立與執行
2.采購計劃環節
--業務部門需求計劃;采購部門采購計劃;采購計劃的核
批;采購計劃的實施與效力
3.采購申請環節
--采購申請提交的核心要素;采購申請的前置周期;采購
申請的核批權限與流程
4.招投標/比議價環節
--招標工作小組;標書的編審;發標、投標、開標過程;
中標結論的復核審議;過程資料的檔案管理;詢比議價過程
控制;競爭性磋商過程控制;單一來源的特殊控制
5.采購合同環節
--合同談判與文本擬定;合同的核批流程與權限;合同的保管與存檔
6.交付與驗收環節
--驗收分工與不相容職責分離;驗收內容與表單規范性;驗收表單傳遞與確認;驗收前的過程信息管控
7.結算付款環節
--采購賬款確認;定期核對應付賬款;付款發起、核批與執行
8.采購后(hou)評(ping)估環節
第二部分:采購-供應鏈舞弊解析與采購合規管理
(一)采購舞弊和審計方法
1. 采購立項和供應商管理
①采購立項工作深入解析
②供應商管理基礎知識
③立項和供應商入圍風險解析
2. 常見的招標采購舞弊解析
①標前準備
②開標現場
③商務談判現場
④定標、合同與驗收
3. 采購大數據審計
①大數據審計概要
②采購大數據審計操作指(zhi)南
(二)采購風控與采購合規管理(備選)
1.采購風控基礎
2.采購合規管理
3.采購風(feng)控與采購合(he)規管理體(ti)系
第三部分:采購-供應鏈舞弊調查實務指南
(一)采購舞弊案件調查基本流程和調查計劃編寫
1.舞弊案件調查基本流程概述
2.調查計劃編寫
3.偵察與反偵察
4.調查計劃修(xiu)訂
(二)訪談和筆錄
1.訪談基礎理論
2.與舉報人\證人的訪談
3.壓力訪談
4.訪談筆錄基礎
5.訪談和(he)筆錄提高和(he)訓練
(三)采購舞弊案件調查閉環控制
1.調查報告撰寫
2.內部處理優劣解析
3.外部處理優劣解析
4.違規處理與企業運營(ying)
(四)采購-供應鏈舞弊調查實務指南
1.采購舞弊案件解析
2.采購舞弊案件主要工作思路
3.案例分析(xi)與實際運用
(五)案例解析(一個采購供應鏈舞弊案例)
1.難點解析和問題解答
2.訪談提綱詳(xiang)細(xi)解析
五、擬邀師資
吳老師:反舞弊專家,公安一線出身,熟悉各類案件調查取證工作,深耕企業監察工作多年,著有《案件調查心得》、《低值易耗品監察辦法》、《采購單項審計系列教程》、《采購風控與采購大數據審計》等著作。
劉老(lao)師(shi):曾任大型(xing)上市集團(tuan)公司內部(bu)審計(ji)、財務負責人,有豐富(fu)的(de)實務工(gong)作經驗及專業(ye)積累。其課程內容深入淺出,實踐案例豐富(fu)且信手(shou)拈來,具(ju)有很強的(de)實用性、操(cao)作性。
六、收費標準
1.培訓費:5600元/人
2.食宿統(tong)一安排,費用(yong)自理(具(ju)體標準以開課(ke)通知(zhi)為準)。
采購全流程風險管理培訓
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