国产极品粉嫩福利姬萌白酱_伊人WWW22综合色_久久精品a一国产成人免费网站_法国啄木乌AV片在线播放

全國 [城市選擇] [會員登錄] [講師注冊] [機構注冊] [助教注冊]  
中國企業培訓講師
國有企業合規管理體系建設暨數字化時代下風險、內控、合規、法務 一體化管理操作實務
 
講師:專(zhuan)家講師 瀏覽次數:3311

課程描述INTRODUCTION

· 董事長· 法務人員· 人事總監· 財務總監

培訓講師:專家講師(shi)    課程價格:¥3980元/人    培訓天數:3天   

日(ri)程安排(pai)SCHEDULE

2024-10-17 西安
2024-10-24 廈門
2024-11-07 重慶
2024-11-16 上海
2024-11-27 南寧
2024-12-05 成都
2024-12-17 北京
2024-12-25 海口

課程大綱Syllabus

國(guo)有企業合規管(guan)理體系建設公開課

各有關單位:
強化合規管理是建設*國有企業實現高質量發展的根本保障。《*企 業合規管理辦法》 的發布為各單位建立健全合規管理體系提供了指引和方向, 各單位應以《辦法》實施為契機,進一步建立健全風險、內控、合規、法律一 體化管理體系,構建資源整合、有效協同、良性循環的風險防控長效機制,確 保企業風控合規信息化與企業經營管理信息化建設同步,充分發揮其對企業經 營發展的保障和促進作用,推動企業合規經營、高質量、可持續協調發展。
為全面深化大(da)風(feng)(feng)控、大(da)監(jian)督(du)體(ti)系(xi)建設(she),建立(li)健(jian)全以風(feng)(feng)險(xian)管(guan)(guan)理(li)為導(dao)向、以合(he) 規管(guan)(guan)理(li)監(jian)督(du)為重點的(de)內控體(ti)系(xi),完善以管(guan)(guan)資本為主的(de)國(guo)(guo)有(you)(you)資產監(jian)管(guan)(guan)體(ti)制,切實 做到依(yi)法合(he)規經營,扎實推動(dong)國(guo)(guo)有(you)(you)企(qi)業各(ge)項工作再上新臺階,中企(qi)協企(qi)業管(guan)(guan)理(li) 特舉辦國(guo)(guo)有(you)(you)企(qi)業合(he)規管(guan)(guan)理(li)體(ti)系(xi)建設(she)暨數字化時(shi)代下風(feng)(feng)險(xian)、內控、合(he) 規、法務一體(ti)化管(guan)(guan)理(li)操作實務專題(ti)研(yan)修班。希(xi)望(wang)各(ge)單位積極組織相(xiang)關(guan)人員參加。 

一、研修內容
第一部分 國有企業合規管理操作實務
1.強調合規管理的導向性,強化實施依法治企;
2.建合規管理制度體系;
3.合規審查高要求--明晰各部門合規審查職責和界限、進一步提升合規審查的剛性、完善合規審查閉環管理;
4.優化監督追責機制;
5.專章規定合規管理信息化;
6.完善合規管理體系--組織、制度、流程、文化、保障;
7.加強企業合規環境控制;
8.構建合規內控風險預警機制;
9.合規內控中的內外部信息溝通與控制;
10.合規控制中的前置審查;
11.合規管理的的五個關鍵--關鍵人物、關鍵環節、關鍵領域、關鍵舉措、關鍵任務;
12.合規管理的五個到位--管理職責到位、流程管控到位、風險防范到位、問題整改到位、要求落實到位;
13.合規管理的三張清單--風險識別清單、崗位合規職責清單、流程管控清單;
14.合規管理目標--全面性、合法性、真實性、專業性、制衡性、有效性;
15.合規內控中的有效性評價及案例分享;
16.完善經營(ying)者違規問責(ze)機制。

第二部分 數字化時代下風險、內控、合規、法務一體化管理
(一)風險管控*要求及政策解讀
1.國內外風險管理與內部控制的規范與指引;
2.國家層面風險管控方面政策解讀;
3.*國資委*法治建設、內控監管要求;
4.如何搭建“法律合規大風控”管理體系及風控合法審一體化新機遇。
(二)集團合規管控與風險管控聯動與融合
1.數字經濟時代下企業的合規管控之道;
2.從管控模式看集團風險管控落地“一企一策”;
3.風險管理、內部控制、內部審計如何融合;
4.基于橫向、縱向、端到端的法務合同新體系;
5.風險管控融入業務、融入信息化思路。
(三)國資監管*要求下的企業風險管理建設與優化
1.企業風險管控構建要點、主要措施與程序;
2.企業風險管控構建階段流程梳理步驟和主要工作內容;
3.內部控制評價要點、主要措施與程序;
4.案例分享:某企業集團內控、內審與風險管理機制分析。
(四) 運用大數據構建企業風險管控落地
1.企業如何形成風險管控體系循環;
2.集團管控模式下的母子公司管控策略;
3.如何形成集團總部和下屬公司的風險管控循環;
4.風險管理系統、內部控制系統、內部審計系統運用;
5.內部(bu)控制落地執(zhi)行新思路、新方法。

二、參加人員
各(ge)企事業(ye)(ye)單(dan)位(wei)主管領導、董(監)事辦公(gong)室、總法律顧問(wen)、法律事務(wu)部(bu)(bu)(bu)(bu)、法務(wu)審計(ji)部(bu)(bu)(bu)(bu)、審計(ji)部(bu)(bu)(bu)(bu)、紀檢監察部(bu)(bu)(bu)(bu)、企業(ye)(ye)管理部(bu)(bu)(bu)(bu)、合(he)同(tong)管理部(bu)(bu)(bu)(bu)、合(he)規管理部(bu)(bu)(bu)(bu)、法務(wu)/風險合(he)規部(bu)(bu)(bu)(bu)、風險控制部(bu)(bu)(bu)(bu)、人(ren)(ren)力資源部(bu)(bu)(bu)(bu)、財務(wu)部(bu)(bu)(bu)(bu)、綜(zong)合(he)部(bu)(bu)(bu)(bu)等相關人(ren)(ren)員。

國有企(qi)業合規管理體系(xi)建(jian)設公開(kai)課


轉載://citymember.cn/gkk_detail/279288.html

已開課時間Have start time

2024-09-26 杭州
2024-09-19 成都
2024-09-06 青島
2024-08-22 昆明
2024-08-15 長沙
2024-08-08 北京
2024-07-18 大連
2024-07-11 重慶
2024-06-27 西安
2024-06-18 上海
2024-06-04 成都
2024-06-01 珠海
2024-05-23 青島
2024-05-16 杭州
2024-04-25 廈門
2024-04-18 成都
2024-04-11 北京
2024-03-28 重慶
2024-03-21 西安
2024-03-16 海口
2024-01-23 重慶
2024-01-18 珠海
2024-01-11 杭州

在(zai)線報名Online registration

    參加課程:國有企業合規管理體系建設暨數字化時代下風險、內控、合規、法務 一體化管理操作實務

    單位名稱:

  • 參加日期(qi):
  • 聯系(xi)人(ren):
  • 手(shou)機號碼:
  • 座機電話:
  • QQ或微(wei)信(xin):
  • 參加(jia)人數:
  • 開票信息:
  • 輸入驗證(zheng):  看不清楚?點擊驗證碼刷新
付款信息:
開戶名:上海投智企業管理咨詢有限公司
開戶行:中國銀行股份有限公司上海市長壽支行
帳號:454 665 731 584